4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
19
Data de Lançamento: 29/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6280/2016
Outros/Não Aplicável
ANGELICA CÁSSIA C. DA SILVA DE GODOY
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
277.141.948-39
21
7027/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA SEMINÁRIO SOBRE "TERCEIRO SETOR: MUDANÇAS E 
PERSPECTIVAS" NO TCESP DIA 23/06/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO PREVISTO PARA AS 23h00 - 
GABINETE
77,76
2,0000
38,88
6255/2016
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
1
7073/000-2016       
77,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - JUNTA MILITAR/089 - BARRA DO TURVO/SP, 24/05/16, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 
- PARIQUERA-AÇU, 08/06/16, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h30 - GABINETE
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
6516/2016
Outros/Não Aplicável
JESSICA FERREIRA MARTINS
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
412.152.968-51
1
7183/000-2016       
77,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO COMEMORATIVO AO DIA 
DOS ASSISTENTES SOCIAIS, COM A PALESTRA "ENTRE VIOLAÇÕES E VIOLÊNCIAS: DESAFIOS, DEBATE E 
MEDIAÇÃO" - DIA 06/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
43
364/006-2016       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE 
DESTA SECRETARIA - DE 01/05 A 31/05 - JURÍDICO
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.320,00
6374/2016
Outros/Não Aplicável
YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
401.411.658-12
48
7076/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES REF. À 
FASE IV DO AUDESP E CONTRATOS - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 4R - DIA 22/06/2016, SAÍDA 
ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
6373/2016
Outros/Não Aplicável
GILSON RIBEIRO XAVIER
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
351.947.198-17
48
7077/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES REF. À 
FASE IV DO AUDESP E CONTRATOS - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 4R - DIA 22/06/2016, SAÍDA 
ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
6372/2016
Outros/Não Aplicável
MARJORIE YURI TAMASHIRO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
222.600.268-50
48
7078/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES REF. À 
FASE IV DO AUDESP E CONTRATOS - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 4R - DIA 22/06/2016, SAÍDA 
ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
6371/2016
Outros/Não Aplicável
DEBORA SILVANO DE CAMARGO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
229.118.568-30
48
7079/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES REF. À 
FASE IV DO AUDESP E CONTRATOS - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 4R - DIA 22/06/2016, SAÍDA 
ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
6370/2016
Outros/Não Aplicável
RAFAEL KAWAN PONSONI DE SOUSA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
450.600.388-82
48
7080/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES REF. À 
FASE IV DO AUDESP E CONTRATOS - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 4R - DIA 22/06/2016, SAÍDA 
ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
6369/2016
Outros/Não Aplicável
HILDA DIAS CHAGAS
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
056.261.258-09
48
7081/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES REF. À 
FASE IV DO AUDESP E CONTRATOS - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 4R - DIA 22/06/2016, SAÍDA 
ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
6368/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
48
7082/000-2016       
46,77
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES REF. À 
FASE IV DO AUDESP E CONTRATOS - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 4R - DIA 22/06/2016, SAÍDA 
ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
6367/2016
Outros/Não Aplicável
ADRIANNE YAMAZAKI NAGAE
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
302.995.248-76
48
7083/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES REF. À 
FASE IV DO AUDESP E CONTRATOS - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 4R - DIA 22/06/2016, SAÍDA 
ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
6366/2016
Outros/Não Aplicável
LUCAS OZAKI DE SOUZA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
346.924.068-01
48
7084/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES REF. À 
FASE IV DO AUDESP E CONTRATOS - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 4R - DIA 22/06/2016, SAÍDA 
ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
631/004-2016       
9.833,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO TERMINAL 
RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
4858/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
68
5688/000-2016       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT
Vl.Total:
160,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
40,00
2 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG - PARA ATENDER A NECESSIDADE DO 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
200,00
UN
4,0000
50,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/006-2016       
13.590,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA N. 229/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO 
FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
13.590,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.590,90
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
4576/002-2016       
1.046,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.046,67
Un.:
LT
Quantidade:
295,6800
3,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
2149/000-2016       
77,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
77,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
2341/000-2016       
34.296,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
34.296,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.296,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
7880/000-2016       
1.567,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016 - Correção ficha
Vl.Total:
1.567,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.567,56
1929/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
337
5360/000-2016       
19.791,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - MISSNER
Vl.Total:
181,44
Un.:
UN
Quantidade:
48,0000
3,78
2 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL  - TAMANHO M - CAIXA 
COM 50 PARES. - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK
1.538,40
CX
80,0000
19,23
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX,  SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX 
C/100 PEÇAS (50 PARES) - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK
1.153,80
CX
60,0000
19,23
4 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO G - CX 
C/100 PEÇAS (50 PARES) - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK
384,60
CX
20,0000
19,23
5 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK
1.411,30
CX
110,0000
12,83
6 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK
14.113,00
CX
1.100,0000
12,83
7 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK
256,60
CX
20,0000
12,83
8 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL CAPACIDADE PARA 2000 ML - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
752,00
UN
400,0000
1,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6019/000-2016       
340,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 340,09 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
340,09
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6020/000-2016       
630,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMBOR DE FREIO
Vl.Total:
320,92
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
160,46
2 - CILINDRO DA RODA. TRASEIRO
79,52
UN
1,0000
79,52
3 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
160,46
UN
1,0000
160,46
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE 
ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 630,48 - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
69,58
UN
1,0000
69,58
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6021/000-2016       
345,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
279,86
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
279,86
2 - Aquisiçao de: ROTOR. DISTRIBUIDOR
44,96
UN
1,0000
44,96
3 - Aquisição de: ANEL. BOMBA COMBUSTIVEL - MANUTENÇAÕ DO VEICULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO 
SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 27,50% NUM TOTAL DE R$ 345,83 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
21,01
UN
1,0000
21,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6022/000-2016       
474,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA. EXTERNO LE
Vl.Total:
40,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
40,60
2 - ROLAMENTO DE RODA. INTERNO LE
40,60
1,0000
40,60
3 - RETENTOR DA RODA. DIANTEIRA
16,68
UN
1,0000
16,68
4 - AQUISIÇÃO: EIXO. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE 
ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 27,50% NUM TOTAL DE R$ 332-6 CEF - 
SAÚDE
377,00
2,0000
188,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6025/000-2016       
1.768,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 185 R14
Vl.Total:
680,06
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
340,03
2 - JOGO DE PALHETA
65,26
UN
1,0000
65,26
3 - BOLACHÃO. LD
239,26
1,0000
239,26
4 - AQUISIÇÃO: KIT. HOMOCINETICA EXTERNA LD
220,41
1,0000
220,41
5 - CABO DA EMBREAGEM
68,16
UN
1,0000
68,16
6 - VALVULA DE AR
20,31
UN
2,0000
10,16
7 - SENSOR  DE ROTAÇAO
235,63
UN
1,0000
235,63
8 - BOLACHÃO LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. COM DESCONTO DE 27,50% NUM TOTAL DE R$ 1.768,28 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
239,19
UN
1,0000
239,19
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6027/000-2016       
220,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROTETOR CARTER
Vl.Total:
79,52
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
79,52
2 - REPARO. DAS PORTAS - MANUTANÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 220,10 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
140,58
UN
1,0000
140,58
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6037/000-2016       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 99,40 - C/C 332-6 CEF- 
SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6038/000-2016       
752,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,40
UN
1,0000
170,40
5 - CORREIA DENTADA
60,35
UN
1,0000
60,35
6 - REPARO ALTERNADOR
349,32
UN
1,0000
349,32
7 - PROTETOR CARTER - MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 752,60 - C/C 332-6 CEF 
-SAÚDE
85,20
UN
1,0000
85,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6039/000-2016       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 99,40 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
6040/000-2016       
442,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - JOGO DE PALHETA
85,20
UN
1,0000
85,20
5 - COXIM DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 442,33 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
269,80
UN
2,0000
134,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
6598/000-2016       
217,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - ATS
Vl.Total:
73,99
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
73,99
2 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO - 
C/C  624025-7 CEF - SAÚDE
143,40
UN
1,0000
143,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
6599/000-2016       
172,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEADO DE LATÃO 30MM COM DUAS CHAVES - GOLD
Vl.Total:
70,45
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
14,09
2 - CADEADO DE LATÃO 40MM COM DUAS CHAVES - GOLD - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
102,45
UN
5,0000
20,49
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
6600/000-2016       
1.920,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - CENSI
Vl.Total:
248,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
31,00
2 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
76,23
M3
1,0000
76,23
3 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
270,00
UN
10,0000
27,00
4 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS 
LITORAL
416,00
UN
2,0000
208,00
5 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
94,00
UN
5,0000
18,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 
litros - METALOSA
108,00
UN
1,0000
108,00
7 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 
metros - VONDER
36,60
UN
1,0000
36,60
8 - SFIÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE - DELFLEX
118,20
UN
30,0000
3,94
9 - CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 2,20X1,10X12MM - PORTERITE
270,28
UN
4,0000
67,57
10 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO - HERVY - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
283,23
UN
3,0000
94,41
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.939.543/0001-92
345
6689/000-2016       
334,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FURADEIRA MARTELETE 780W 127V OU 220V - VONDER - PARA USO NO SETOR DE MANUTENÇÃO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
334,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
334,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/005-2016       
2.995,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores),  envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.995,20
Un.:
UN
Quantidade:
312,0000
9,60
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
453
4548/002-2016       
17.641,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
5.961,40
Un.:
LT
Quantidade:
1.898,6000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
7.688,66
LT
2.172,0000
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
3.991,44
LT
1.366,9300
2,92
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
476
5973/000-2016       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr.  Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento 
após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, 
corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
biodegradável.  Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data 
de fabricação e número do lote. (L.C. 147/2014). MARCA: YPE - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE TRÊS 
MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135,00
Un.:
CX
Quantidade:
18,0000
7,50
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
455
3188/005-2016       
3.240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO DJP 4300, FIAT DOBLO 
DJP 4301, FIAT DUCATO DBA 9451, FIAT DUCATO DJM 1619, JUMPER FRE 9427, MONTANA FSU 8624, 
MONTANA FTG 7156, JUMPER FRV 5834, S 10 DBA 9459, RENAULT DBA 9479, RENAULT DBA 9482 DO SETOR 
DE AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.240,00
Un.:
SV
Quantidade:
36,0000
90,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
410
2364/000-2016       
993,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
993,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
993,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
4286/000-2016       
455,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folha de Pagamento - fevereiro/2016 -  A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. 
- Empenho Original 2377/000 de 23/02/2016 - Acerto contábil
Vl.Total:
455,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
4550/002-2016       
123,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAM - FNS - AIDS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
123,90
Un.:
LT
Quantidade:
35,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5267/001-2016       
441,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
441,57
Un.:
LT
Quantidade:
124,7400
3,54
6301/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
540
7072/000-2016       
720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  - C/C 442-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,00
4921/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
545
5689/005-2016       
16,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,90
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2122/002-2016       
5.734,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: CRECHE 95,66%, CRECHE NOSSO NINHO 4,34% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.734,02
Un.:
KG
Quantidade:
454,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
3304/001-2016       
1.237,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,96%, EMEI NOSSO NINHO 2,04% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.237,74
Un.:
KG
Quantidade:
98,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
3311/001-2016       
1.161,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,48%, CRECHE NOSSO NINHO 6,52% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.161,96
Un.:
KG
Quantidade:
92,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
3316/001-2016       
3.485,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,2%, APAE 2,17%, 
EJA 1,45%, AEE MUNICIPAL 1,45%, QUILOMBOLA 0,72% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.485,88
Un.:
KG
Quantidade:
276,0000
12,63
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/005-2016       
9.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.727,27
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
590
4358/000-2016       
942,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLHER PARA ARROZ - HERCULES
Vl.Total:
501,60
Un.:
UN
Quantidade:
57,0000
8,80
2 - DESCASCADOR DE LEGUMES - KEITA
162,50
UN
50,0000
3,25
3 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - MB - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS 40 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 7.058-0 
BB - EDUCAÇÃO
278,60
UN
28,0000
9,95
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
590
4360/000-2016       
5.749,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRIDOR DE LATA - DINOX/14027
Vl.Total:
123,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2,47
2 - (LC - 147/2014) - ABRIDOR DE LATA - DINOX/14027
4,94
UN
2,0000
2,47
3 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 450X320X60MM - AL 
MARANA/85506
1.483,50
UN
23,0000
64,50
4 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 06, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 505X355X70MM - AL 
MARANA 85506
1.727,00
UN
22,0000
78,50
5 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 28, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 28X13CM, 8,3L - AL 
MARANA/85345
189,90
UN
3,0000
63,30
6 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 32, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 32X15CM, 12L - AL 
MARANA/85347
76,00
UN
1,0000
76,00
7 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 36, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 36X17CM, 17L - AL 
MARANA/85349
180,00
UN
2,0000
90,00
8 - COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450 - JOLLY/10063
84,00
UN
4,0000
21,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
9 - ESPREMEDOR DE ALHO - BOA/3021
93,60
UN
26,0000
3,60
10 - PANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - AL MARANA/85200
447,65
UN
7,0000
63,95
11 - PLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - MARALAR/3345
682,00
UN
31,0000
22,00
12 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS - 
NILTRON/91717 - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS 40 UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 7.058-0 BB - EDUCAÇÃO
657,00
UN
45,0000
14,60
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
590
5684/000-2016       
1.224,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr (conforme 
especificações técnicas constantes no processo de compra) - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.224,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
1,02
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
590
5686/000-2016       
6.991,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO (conforme especificações técnicas 
constantes no processo de compra)
Vl.Total:
3.705,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.500,0000
2,47
2 - LIMPA VIDROS (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra)
1.470,00
FR
1.000,0000
1,47
3 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA (conforme especificações técnicas constantes 
no processo de compra) - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.816,50
UN
350,0000
5,19
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
6449/000-2016       
322,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DE VELOCIMETRO
Vl.Total:
65,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,32
2 - PINHAO DO VELOCIMETRO
42,60
UN
1,0000
42,60
3 - REPARO. DO HODOMETRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
S.M.E. PARA O VEÍCULO PALIO BVZ 1249. VALOR COM DESCONTO R$ 322,34 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC.
214,42
UN
1,0000
214,42
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
6450/000-2016       
1.514,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
1.224,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.224,95
2 - MARCADOR. DE COMBUSTIVEL
166,26
UN
1,0000
166,26
3 - TAMPA. DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO FORD COURIER CPV 1798. VALOR COM DESCONTO R$ 16514,69 - 
C/C 14.284-0 BB SAL EDUC.
123,48
UN
1,0000
123,48
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
6451/000-2016       
538,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DE VELOCIMETRO
Vl.Total:
112,18
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
112,18
2 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA
285,42
UN
1,0000
285,42
3 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO DUCATO DBA 2069. VALOR COM DESCONTO R$ 538,18 - C/C 14.284-0 BB SAL 
EDUC.
140,58
UN
2,0000
70,29
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
6452/000-2016       
30,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR. 1000ML - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9428. VALOR COM DESCONTO R$ 30,87 - C/C 
14.284-0 BB SAL EDUC.
Vl.Total:
30,87
Un.:
LT
Quantidade:
1,0000
30,87
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
6453/000-2016       
212,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO DE AGUA
Vl.Total:
56,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
56,60
2 - TAMPA DO RESERVATORIO. AGUA RADIADOR
52,92
1,0000
52,92
3 - MANGUEIRA DO RADIADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9428. VALOR COM DESCONTO R$ 212,42 - C/C 14.284-0 BB 
SAL EDUC.
102,90
UN
1,0000
102,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
6454/000-2016       
799,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao:BICO. 413
Vl.Total:
10,01
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
5,01
2 - Aquisiçao de: PIVO. N 3045
210,04
UN
2,0000
105,02
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. 19230 ESTAB
41,19
UN
4,0000
10,30
4 - BORRACHA. ISOLADORA
120,12
UNI
4,0000
30,03
5 - AQUISIÇÃO: KIT. HOMOC CAMBIO
68,64
2,0000
34,32
6 - LANTERNA TRASEIRA. L/D
164,45
UN
1,0000
164,45
7 - Aquisiçao de:FUSIVEL
8,94
UN
1,0000
8,94
8 - Aquisiçao de: TERMINAL. N 3072
100,82
UN
1,0000
100,82
9 - LAMPADA
58,63
2,0000
29,32
10 - LAMPADA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. PARA O 
VEÍCULO CORSA DBA 9443. VALOR COM DESCONTO R$ 799,98 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC.
17,14
UN
2,0000
8,57
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
6455/000-2016       
589,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
340,09
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,09
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - KIT BICOS INJETORES- ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
S.M.E. PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1249. VALOR COM DESCONTO R$ 589,30 - C/C 14.284-0 BB SAL 
EDUC.
220,10
1,0000
220,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
6456/000-2016       
770,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE BORRACHA. DOS VIDROS
Vl.Total:
220,41
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
220,41
2 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
261,01
UN
1,0000
261,01
3 - FECHADURA DA PORTA. DE CORRER
169,66
UN
1,0000
169,66
4 - GUIA DA PORTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. 
PARA O VEÍCULO KOMBI BRZ 2840. VALOR COM DESCONTO R$ 770,68 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC.
119,60
UN
1,0000
119,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
6471/000-2016       
159,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO
Vl.Total:
59,64
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
19,88
2 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. 
PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1249. VALOR COM DESCONTO R$ 159,04 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC. - 
EDUCAÇÃO
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
6473/000-2016       
1.219,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: CARCAÇA. DO CAMBIO
Vl.Total:
700,06
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
700,06
2 - JUNTA DO CAMBIO
25,56
UN
1,0000
25,56
3 - KIT EMBREAGEM
390,50
UN
1,0000
390,50
4 - CABO EMBREAGEM
74,55
UN
1,0000
74,55
5 - FILTRO DE OLEO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. 
PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1249. VALOR COM DESCONTO R$ 1.219,78 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC. - 
EDUCAÇÃO
29,11
UN
1,0000
29,11
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
590
6607/000-2016       
7.740,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - SANTA CRUZ 
70º - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.740,00
Un.:
FR
Quantidade:
2.000,0000
3,87
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
590
6608/000-2016       
6.750,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.750,00
Un.:
CX
Quantidade:
900,0000
7,50
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1124/002-2016       
126.216,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
126.216,33
Un.:
KM
Quantidade:
30.123,2300
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/004-2016       
18.900,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
18.900,00
Un.:
KM
Quantidade:
4.510,7400
4,19
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
591
2468/004-2016       
735,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
Vl.Total:
135,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
600,00
SV
4,0000
150,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
591
6464/000-2016       
200,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . BORRACHA DOS VIDROS E FECHADURA DA PORTA DE CORRER - ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO KOMBI BRZ 2840. 
VALOR COM DESCONTO R$ 200,09 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
200,09
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
591
6465/000-2016       
409,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
Vl.Total:
320,15
Un.:
HR
Quantidade:
3,9200
81,67
2 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1249. VALOR COM DESCONTO R$ 409,98 - C/C 14.284-0 BB 
SAL EDUC. - EDUCAÇÃO
89,83
HR
1,1000
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
591
6466/000-2016       
590,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE
Vl.Total:
90,65
Un.:
HR
Quantidade:
1,1100
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - MÃO DE OBRA. CAMBIO
350,36
HR
4,2900
81,67
4 - CAMBAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1249. VALOR COM DESCONTO R$ 590,47 - C/C 14.284-0 BB 
SAL EDUC. - EDUCAÇÃO
39,20
HR
0,4800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
591
6467/000-2016       
501,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM
Vl.Total:
21,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,2600
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
28,00
HR
0,3400
81,67
3 - ALINHAMENTO. DT
35,00
HR
0,4300
81,67
4 - CAMBAGEM. LD
35,00
HR
0,4300
81,67
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
35,00
HR
0,4300
81,67
6 - SERVIÇO. ELETRICO LIMPADOR PARAB.
42,00
HR
0,5100
81,67
7 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TRAS
102,81
HR
1,2600
81,67
8 - CONSERTO DE PNEU
28,00
HR
0,3400
81,66
9 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO CORSA DBA 9443. VALOR COM DESCONTO R$ 501,81 - C/C 14.284-0 BB SAL 
EDUC. - EDUCAÇÃO
175,00
HR
2,1400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
591
6468/000-2016       
469,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. RADIADOR
Vl.Total:
84,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0300
81,67
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
56,00
HR
0,6900
81,67
3 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MÓDULO
105,00
HR
1,2900
81,67
4 - MÃO DE OBRA . MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
S.M.E. PARA O VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9428. VALOR COM DESCONTO R$ 469,00 - C/C 14.284-0 BB SAL 
EDUC. - EDUCAÇÃO
224,00
HR
2,7400
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
591
6469/000-2016       
409,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . PORTA TRASEIRA
Vl.Total:
120,05
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
81,67
2 - MÃO DE OBRA. DO PAINEL
150,27
HR
1,8400
81,67
3 - LIMPEZA. E LUBRIFICAÇÃO DAS FECHADURAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO DUCATO DBA 2069. VALOR COM DESCONTO R$ 409,16 - C/C 
14.284-0 BB SAL EDUC. - EDUCAÇÃO
138,84
HR
1,7000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
591
6470/000-2016       
200,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO VELOCIMETRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1249. VALOR COM DESCONTO R$ 200,09 - C/C 
14.284-0 BB SAL EDUC. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
200,09
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
631
4578/001-2016       
6.350,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
967,10
Un.:
LT
Quantidade:
308,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.805,20
LT
1.074,9500
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.578,69
LT
540,6500
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
631
4578/002-2016       
5.292,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
1.466,75
Un.:
LT
Quantidade:
467,1300
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.108,80
LT
878,2200
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
716,54
LT
245,3900
2,92
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
504/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
ESCOLA JOSINO SILVEIRA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
505/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
506/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
CRECHE JD BRASIL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
507/006-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - ESCOLA KESSAO KASUGA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
6318/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
7074/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FAMILIAR DE MENOR ABRIGADO NA FUNDAÇÃO CASA 
PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS, NO DIA 10/06/16 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
ASSISTÊNCIA
6353/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
7075/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SANTOS/SP PARA LEVAR PARTICIPANTES DO AÇÃO DO CORAÇÃO NO DIA 
15/06/2016, COM SAÍDA ÀS 18h00 E RETORNO ÀS 23h50 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
6445/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
349.180.428-05
721
7182/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CREAS E PROMOTORIA REF. CASO 
DE IDOSA ABRIGADA, NO DIA 20/06/2016 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
725
2103/002-2016       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
1264/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
1936/007-2016       
69.710,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
69.710,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
69.710,97
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
748
135/006-2016       
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 47/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
753
128/005-2016       
829,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 48/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
829,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/005-2016       
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
2948/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
754
5815/000-2016       
1.370,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor amarelo ouro medindo aproximadamente 48 x 66 
cm, gramatura 110 g/m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e 
também com trabalhos artesanais como: origami, maquetes e colagens.  O produto deverá vir embalado em 
plástico transparente, contendo 20 unidades.  Deverá constar na embalagem: marca, medida, cores, gramatura, 
quantidade de cores e folhas, telefone e CNPJ do fabricante. Marca: KAZ
Vl.Total:
130,00
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
13,00
2 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor laranja medindo aproximadamente 48 x 66 cm, 
gramatura 110 g/m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e 
também com trabalhos artesanais como: origami, maquetes e colagens.  O produto deverá vir embalado em 
plástico transparente, contendo 20 unidades.  Deverá constar na embalagem: marca, medida, cores, gramatura, 
quantidade de cores e folhas, telefone e CNPJ do fabricante. Marca: KAZ
130,00
PCT
10,0000
13,00
3 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor preto medindo aproximadamente 48 x 66 cm, 
gramatura 110 g/m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e 
também com trabalhos artesanais como: origami, maquetes e colagens.  O produto deverá vir embalado em 
plástico transparente, contendo 20 unidades.  Deverá constar na embalagem: marca, medida, cores, gramatura, 
quantidade de cores e folhas, telefone e CNPJ do fabricante. Marca: KAZ
130,00
PCT
10,0000
13,00
4 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor vermelho medindo aproximadamente 48 x 66 cm, 
gramatura 110 g/m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e 
também com trabalhos artesanais como: origami, maquetes e colagens.  O produto deverá vir embalado em 
plástico transparente, contendo 20 unidades. Deverá constar na embalagem: marca, medida, cores, gramatura, 
quantidade de cores e folhas, telefone e CNPJ do fabricante.  Marca: KAZ
130,00
PCT
10,0000
13,00
5 - Papel pardo kraft natural, medindo aproximadamente 40cm x 250 m com gramatura de 80 g/m², com 
etiqueta seladora contendo marca, medidas, gramatura e dados de identificação do fabricante. O produto deverá 
ser acondicionado em embalagem plástica transparente lacrada e selada eletronicamente. Marca: KAZ - 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
850,00
UN
10,0000
85,00
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
754
5816/000-2016       
1.364,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, 
contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e 
validade, número do lote, selo do Inmetro conforme NBR 11786 e dados de identificação do fabricante. Marca: 
BOLI BOLI
Vl.Total:
495,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
4,95
2 - Caderno universitário espiral, 1x1, com 96 folhas, com capa dura, capa e contra capa em cartão duplex com 
no mínimo 275g/m², com formato 200 mm x 275 mm, miolo off set no mínimo 50 g/m2, com folhas brancas, 
com pautas azuis e margem, espiral galvanizado ou revestido em nylon e coil loop . A primeira folha do caderno 
deverá possuir campos para preenchimento de dados pessoais do usuário. O produto deverá ter indicação de ser 
produzido com papel 100% proveniente de árvores de reflorestamento e/ou Selo do FSC ou Cerflor. Deverá 
conter no verso de sua capa final, código de barras, quantidade de folhas, telefone do SAC, e dados de 
identificação do fabricante. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 
04 unidades, e estar de acordo com as normas da ABNT. Deverá constar na embalagem códigos de barras, 
nome do fabricante e quantidade. Marca: JANDAIA
149,00
EMBAL
5,0000
29,80
3 - Caderno universitário espiral, 1x1, com 96 folhas, com capa flexível com no mínimo 115g/m², com formato 
200 mm x 275 mm, miolo off set no mínimo 50 g/m2, com folhas brancas, com pautas azuis e margem, 
espiral coil loop revestido em nylon. O produto deverá ter indicação de ser produzido com papel 100% 
proveniente de árvores de reflorestamento e/ou Selo do FSC ou Cerflor. Deverá conter no verso de sua capa 
final, código de barras, quantidade de folhas, telefone do SAC, e dados de identificação do fabricante. O produto 
deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 10 unidades, e estar de acordo com as 
normas da ABNT. Deverá constar na embalagem códigos de barras, nome do fabricante e quantidade. Marca: 
JANDAIA
497,50
EMBAL
10,0000
49,75
4 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso,  tampa 
abre fecha e base rosqueável, embalada em base  de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 
embalados. Deverá conter  em sua ponteira: película plástica protetora para evitar o seu ressecamento, 
glicerina e ser atóxico. Constar na embalagem: produto não recomendável para menores de 3 anos, marca, 
código de barra, peso, origem, validade do produto e dados de identificação do fabricante. Marca: TRIS - 
AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
222,50
EMBAL
5,0000
44,50
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
754
5817/000-2016       
131,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APONTADOR, CORES VARIADAS, com corpo plástico resistente, medindo  aproximadamente 26 mm x 26 
mm e lâmina afiada de 22 mm x 6 mm, acondicionados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Deverá 
constar na embalagem: marca, código de barras, validade, origem e dados de identificação do fabricante.  
Marca: GOLLER
Vl.Total:
20,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
2,00
2 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML, acondicionado em frasco plástico  resistente com tampa de 
rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correções de 
esferográfica, datilografia e fotocópia. O produto deverá ser a base de água, lavável e não tóxico. Composição: 
veículo aquoso, dispersantes e dióxido de titânio. Constar na embalagem: marca, código de barras, validade, 
composição e dados de identificação do fabricante. Marca: RADEX - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
111,00
CX
10,0000
11,10
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
754
5818/000-2016       
201,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADERNO BROCHURA PEQUENO ¼ CAPA FLEXÍVEL, CONTENDO 48 FOLHAS, formato 140 mm x 200 mm, 
capa e contra capa de aproximadamente 120 g/m2, miolo off set mínimo de 50 g/m2 , folhas brancas com 
pautas azuis e margem. O material deverá estar de acordo com a norma da ABNT.  Marca: FORONI
Vl.Total:
16,20
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
0,90
2 - CADERNO BROCHURA PEQUENO ¼ CAPA FLEXÍVEL, CONTENDO 48 FOLHAS, (L.C. 147/2014), formato 140 
mm x 200 mm, capa e contra capa de aproximadamente 120 g/m2, miolo off set mínimo de 50 g/m2 , folhas 
brancas com pautas azuis e margem. O material deverá estar de acordo com a norma da ABNT.  Marca: 
FORONI
10,80
UN
12,0000
0,90
3 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. (L.C. 147/2014). Formato aproximado 250mm x 20mm x 335mm, 
cores diversas, acondicionado em embalagem com 10 unidades. Marca: POLIBRAS
99,00
EMBAL
5,0000
19,80
4 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014), com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V 
acondicionada em blister contendo 2 unidades. Em seu rótulo deverá conter dados de identificação do fabricante 
e/ou importador, indicação de uso, advertências, código de barras, telefone de atendimento ao consumidor, 
validade do produto e indicação de descarte em lixo específico conforme Resolução CONAMA 257/99. Deverá a 
mesma vir recarregada pronta para uso. Marca: ELGIN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CRAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
75,60
EMBAL
30,0000
2,52
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
2789/001-2016       
2.419,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, 
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de 
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 
Vl.Total:
596,00
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
14,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. Composição: óleos vegetais líquidos e interesterificados, sal, água, leite em 
pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, 
lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, aroma 
idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural, corantes naturais de 
cúrcuma. Teor de 80% de lipídios. Deve conter, no máximo, 60 mg de sódio na porção de 10g. Validade mínima 
de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Embalagem primária: 
pote plástico, atóxico, contendo 500 gramas.
87,50
UN
25,0000
3,50
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - Somente com adição de água. 
Composição: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite ou soro de leite, gordura vegetal 
hidrogenada, cacau, fermento químico, ovo, ou albumina de ovo em pó, aroma natural de chocolate, contendo 
glúten. Embalagem primaria: saco plástico de polietileno leitoso atóxico, fechado hermeticamente por 
termossoldagem, peso líquido pacote de 01 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto.
1.350,00
PCT
100,0000
13,50
4 - POLPA DE TOMATE - Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Embalagem primária: caixa Tetra Pak, com 
aproximadamente 520 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias 
da entrega do produto.
78,80
UN
40,0000
1,97
5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - Ingrediente: água, suco de abacaxi concentrado, sem 
adição de açúcar, conservante benzoato de sódio e metabissulfito de sódio, acidulante ácido cítrico, 
estabilizante goma gelana, não contendo glúten. Embalagem primaria: garrafa tipo "PET", contendo 500 ml. 
Produto pasteurizado não fermentado e não alcoólico. Validade mínima de 15 (quinze) meses e fabricação não 
superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
158,00
UN
50,0000
3,16
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO 
DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
149,50
UN
50,0000
2,99
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
4638/002-2016       
499,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - MDAS - PBF - CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
499,13
Un.:
LT
Quantidade:
141,0000
3,54
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
5238/001-2016       
946,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - Marca: SEARA
Vl.Total:
122,50
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
12,25
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG,  preparada com carnes bovina, com o máximo de 2 % de amido, 
aspecto  característico, cor própria,  sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo de no máximo 10%  e acondicionada em embalagem plástica transparente atóxica, á 
vácuo, disposta em caixa de papelão reforçada,  contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem c/ 
aprox.. 2kg, validade e peso, devendo ser registrado junto ao IMA ou SIF. (aprox. 2kg, com tolerância de 10% 
para mais ou para menos
69,90
KG
10,0000
6,99
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO, congelado com adição de água no máximo 8%, aspecto, cor e cheiro próprio, 
não amolecido nem pegajoso, sem mancha esverdeada, com ausência de sujidades, parasitas e larvas; deverá 
ser registrado junto ao IMA ou SIF, ser de qualidade, limpo (sem excesso de gordura e pele), corte de acordo 
com os padrões estabelecidos pelo diagrama sem extensão, atingindo partes não cotadas; apresentar após o 
desgelo consistência firme e compacta, coloração amarelo pardo, brilho e odor suave, acondicionado em 
embalagem plástica atóxica, à vácuo e por peça individual, disposta em caixa de papelão reforçada e 
internamente impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, contendo em seu rótulo: espécie do produto, data 
da embalagem c/ (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos), validade e peso, sem tempero
200,00
KG
20,0000
10,00
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO, congelada com adição de água no máximo 8%, aspecto, cor 
e cheiro próprio, não amolecido nem pegajoso, sem mancha esverdeada, com ausência de sujidades, parasitas e 
larvas; deverá ser registrada junto ao IMA ou SIF, ser de qualidade, limpa (sem excesso de gordura e pele), 
corte de acordo com os padrões estabelecidos pelo diagrama, apresentar após o desgelo consistência firme e 
compacta, coloração amarelo pardo, brilho e odor suave, acondicionada em embalagem plástica atóxica, à 
vácuo, disposta em caixa de papelão reforçada e internamente impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, 
contendo em seu rótulo: espécie do produto, data da embalagem c/ (aprox. 2 kg, com tolerância de 10% para 
mais ou para menos) validade e peso, padrão PIF PAF.
132,00
KG
20,0000
6,60
5 - CARNE SUINA TIPO BISTECA, apresentando baixa quantidade de gordura com coloração branca e firme, com 
cheiro característico de carne fresca, com gramatura padronizada de 150 gramas per capta, deverá ser 
registrada junto ao IMA ou  SIF, acondicionada em embalagem plástica atóxica á  vácuo, disposta em caixa de 
papelão reforçada, impermeabilizada internamente e lacrado com cinta de nylon, contendo em seu rotulo: 
espécie do produto, embalagem c/ (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos
250,00
KG
20,0000
12,50
6 - CARNE DE FRANGO - Marca: A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES 
ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
172,00
KG
20,0000
8,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
5468/000-2016       
260,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: CARCAÇA. VALVULA TERMOSTATICA
Vl.Total:
95,71
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
95,71
2 - FLANGE. CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA
88,46
1,0000
88,46
3 - ABRAÇADEIRA
43,51
UN
5,0000
8,70
4 - TAMPA DO RESERVATORIO EXPANSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO 
DO CADÚNICO (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO - R$ 260,28) - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
32,60
UN
1,0000
32,60
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
5505/000-2016       
1.164,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - Marca: 
WEST PAPER
Vl.Total:
792,00
Un.:
FD
Quantidade:
100,0000
7,92
2 - RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - Marca: DSR
132,00
UN
30,0000
4,40
3 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLÁSTICA NO FORMATO TUBULAR (conforme especificações 
técnicas constantes no processo de compra) - Marca: DSR
141,30
UN
30,0000
4,71
4 - VASSOURA DE PELO TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - Marca: DSR - AQUISIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TODOS OS CRAS 
- C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
99,00
UN
20,0000
4,95
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
737
5506/000-2016       
182,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LÁTEX (conforme especificações técnicas constantes no processo de 
compra) - Marca: SUPERMAX - AQUISIÇÃO PARA USO EM OFICINA DO PROJETO JOVEMIX NO CRAS VILA 
NOVA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
182,20
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
18,22
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
737
5507/000-2016       
520,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - 
Marca: AUDAX - AQUISIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇAÕ E LIMPEZA DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
520,00
Un.:
GL
Quantidade:
20,0000
26,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5552/002-2016       
329,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA - CRAS / CAD.ÚNICO - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
329,25
Un.:
LT
Quantidade:
93,0100
3,54
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
757
5742/000-2016       
304,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLHER DE SOPA - em inox, medidas aproximadas: 180 mm de comprimento x 40 mm de largura x 1,5 
mm de espessura, peça inteiriça, sem emendas, resistente a choques térmicos e mecânicos, isento de rebarbas 
e arestas cortantes.
Vl.Total:
52,80
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
2,20
2 - COLHER PARA ARROZ - de servimento, em inox, medindo no mínimo largura 60 x comprimento 250 mm, 
espessura mínima de 2 mm, sem emendas e sem decoração. Deverá constar no produto: etiqueta com 
referencia e dados de identificação do fabricante.
17,60
UN
2,0000
8,80
3 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - redonda, transparente, graduada, 
capacidade de 03 litros, medindo aproximadamente 260 mm de altura e 140 mm de diâmetro, com alça e 
tampa. Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante.
29,85
UN
3,0000
9,95
4 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 11 LITROS - transparente, 
retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos, atóxico, inodoro. Capacidade aproximada: 11 litros. 
Medidas aproximadas: (CxLxA): 39 x 28 x 14 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados 
de identificação do fabricante.
86,40
UN
4,0000
21,60
5 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 4,5 LITROS - transparente, 
retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos. Atóxico, inodoro. Dimensões aproximadas (CxLxA): 
28 x 21 x 10 cm. Capacidade aproximada de 4,5 litros. Deverá constar no produto etiqueta com referencia e 
dados de identificação do produto.
46,40
UN
4,0000
11,60
6 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - composto por 100% algodão alvejado, 
medindo aproximadamente 40 cm x 70 cm, com bainha, na cor branca, com etiqueta de identificação do 
fabricante. - Marca: PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
71,00
UN
20,0000
3,55
4980/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
5762/000-2016       
208,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBONO PARA TECIDO NA COR AMARELA
Vl.Total:
21,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,70
2 - TINTA ACRÍLICA, COR VERDE - APROX. 37ML
32,00
UN
10,0000
3,20
3 - TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA - APROX. 37ML
32,00
UN
10,0000
3,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4 - TINTA ACRÍLICA, COR CLAREADORA - APROX. 37ML
32,00
UN
10,0000
3,20
5 - TINTA ACRÍLICA, COR AMARELO OURO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
6 - TINTA ACRÍLICA, COR CARAMELO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
7 - TINTA ACRÍLICA, COR VERMELHO VIVO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
8 - TINTA ACRÍLICA, COR LARANJA  - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
9 - PINCEL CHATO N°04 - PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA REALIZADO NO CRAS - C/C 
30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
15,00
UN
10,0000
1,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5774/001-2016       
1.173,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / CAD. ÚNICO - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.173,52
Un.:
LT
Quantidade:
471,2900
2,49
5109/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
5804/000-2016       
187,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA ACRÍLICA, COR VERDE - APROX. 37ML
Vl.Total:
32,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,20
2 - TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA - APROX. 37ML
32,00
UN
10,0000
3,20
3 - TINTA ACRÍLICA, COR CLAREADORA - APROX. 37ML
32,00
UN
10,0000
3,20
4 - TINTA ACRÍLICA, COR AMARELO OURO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
5 - TINTA ACRÍLICA, COR CARAMELO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
6 - TINTA ACRÍLICA, COR VERMELHO VIVO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
7 - TINTA ACRÍLICA, COR LARANJA  - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
8 - PINCEL CHATO N°04 - PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA REALIZADO NO CRAS - C/C 
30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
15,00
UN
10,0000
1,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
5805/000-2016       
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINCEL CHATO N° 08
Vl.Total:
13,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
1,30
2 - PINCEL CHATO N° 06
15,00
UN
10,0000
1,50
3 - PINCEL CHATO N°00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃODE RENDA 
REALIZADO NO CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
12,00
UN
10,0000
1,20
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
5900/000-2016       
439,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
439,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
5901/000-2016       
87,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL
Vl.Total:
87,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
8,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
6525/000-2016       
963,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA. COLA DO CARTER
Vl.Total:
36,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
36,25
2 - ANTI CHAMA
84,10
1,0000
84,10
3 - RETENTOR. DO COMANDO
46,40
UN
1,0000
46,40
4 - RETENTOR. DO VIRA LADO POLIA
46,40
UN
1,0000
46,40
5 - RETENTOR DO VOLANTE. TRASEIRO
179,80
UN
1,0000
179,80
6 - CORREIA DENTADA
65,25
UN
1,0000
65,25
7 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,38
UN
1,0000
170,38
8 - MANGUEIRA DO MOTOR
108,75
1,0000
108,75
9 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
63,80
UN
1,0000
63,80
10 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11 - VALVULA TERMOSTATICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS 
ARAPONGAL - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 963,53 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
133,40
UN
1,0000
133,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
6526/000-2016       
162,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO 
DO CRAS ARAPONGAL - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 162,40 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
60,90
UN
3,0000
20,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
6530/000-2016       
400,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
Vl.Total:
220,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
110,20
2 - EMBOLO DO FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CRAS 
PAULISTANO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 400,20 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
179,80
UN
2,0000
89,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
744
6535/000-2016       
91,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. PETRONAS 20W50 MINERAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 
9450 DE USO DO CREAS - VALOR COM 28,5% DE DESCONTO - R$ 91,52 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
91,52
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
22,88
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
744
6536/000-2016       
296,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR DO COMANDO
Vl.Total:
46,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
46,48
2 - RETENTOR DO VIRABREQUIM
46,48
UN
1,0000
46,48
3 - CORREIA DENTADA. E TENSOR
91,53
UN
1,0000
91,53
4 - CORREIA. POLY
60,78
UN
1,0000
60,78
5 - FILTRO DE OLEO
22,89
UN
1,0000
22,89
6 - PARAFUSO. CORREIA DENTADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 DE USO DO 
CREAS - VALOR COM 28,5% DE DESCONTO - R$ 296,37 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
28,21
UN
1,0000
28,21
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
6538/000-2016       
360,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DOS BANCOS DIANTEIROS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO 
CRAS VILA NOVA - VALOR COM 29% DE DESCONTO  - R$ 360,68 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
360,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
360,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
6618/000-2016       
220,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO. HIDRAULICO DA DIREÇÃO
Vl.Total:
189,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
189,95
2 - ABRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO 
- VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 220,40 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
30,45
UN
6,0000
5,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
6619/000-2016       
889,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONDA LAMBDA
Vl.Total:
297,98
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
297,98
2 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO LD
65,25
UNI
1,0000
65,25
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. ROLAMENTO RODA TRASEIRO LE
65,25
UN
1,0000
65,25
4 - BARRA DE DIREÇAO
194,30
UN
1,0000
194,30
5 - Aquisiçao de: SOLENOIDE. DE PARTIDA A FRIO
95,70
UN
1,0000
95,70
6 - MAQUINA DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS BLOCO 
B - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 889,58 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
171,10
UN
2,0000
85,55
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
744
6672/000-2016       
1.117,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. - PELE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.117,50
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
6673/000-2016       
1.117,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. - PELÉ - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.117,50
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
14,90
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/005-2016       
3.687,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.687,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
490/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
491/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS 
CENTRO - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
492/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- CRAS 
BLOCO B - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
494/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS 
VILA NOVA - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
495/006-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS CID ARAPONGAL - C/C 28.512-9 BB -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
3000/003-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 6º TA 
AO CONTRATO 050/2014 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3700
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
3000/004-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 6º TA 
AO CONTRATO 050/2014 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1200
1.632,00
7609/2015
Pregão Presencial
A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE 
MATERIAIS C
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.823.574/0001-58
739
5530/001-2016       
221,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 
Vl.Total:
78,48
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
26,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
litros.
2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 
quilos. - 1º T.A. - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
142,70
SV
5,0000
28,54
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
6524/000-2016       
480,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS 
ARAPONGAL - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 480,21 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
480,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,8800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
6529/000-2016       
250,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
Vl.Total:
90,65
Un.:
HR
Quantidade:
1,1100
81,67
2 - MÃO DE OBRA . FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CRAS 
PAULISTANO - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 250,72 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
160,07
HR
1,9600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
6533/000-2016       
280,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DA DIREÇÃO
Vl.Total:
199,27
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
81,67
2 - LIMPEZA. SISTEMA HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO 
DO ACOLHIMENTO - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 280,12 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
746
6534/000-2016       
432,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO
Vl.Total:
105,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,2900
81,67
2 - SERVIÇO. ELETRICO
63,00
HR
0,7700
81,67
3 - MÃO DE OBRA MOTOR. TROCA DE OLEO E - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 
DE USO DO CREAS - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 432,00 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
264,00
HR
3,2300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
6620/000-2016       
608,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,68
2 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO
179,67
HR
2,2000
81,67
3 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
249,91
HR
3,0600
81,67
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
5 - MÃO DE OBRA. MAQUINA DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO 
DO CRAS BLOCO B - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 608,44 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
79,22
HR
0,9700
81,67
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/007-2016       
350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/008-2016       
8.459,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.459,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.459,72
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/009-2016       
3.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.800,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
4589/002-2016       
274,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FUNSSOL
Vl.Total:
274,98
Un.:
LT
Quantidade:
77,6800
3,54
4227/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SADAO TANAKA & CIA LTDA
17.00.13.122.3.3.90.31.01
J
59.312.819/0001-37
822
5255/000-2016       
421,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - TROFÉU 1° LUGAR - 40 CM
Vl.Total:
116,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
58,30
2 - TROFÉU 2° LUGAR - 28,5CM
60,14
UN
2,0000
30,07
3 - TROFÉU 3° LUGAR - 22CM
41,50
UN
2,0000
20,75
4 - TROFÉU CANTO - 39 CM
55,25
UN
1,0000
55,25
5 - TROFÉU 1° LUGAR - 22CM
41,50
UN
2,0000
20,75
6 - TROFÉU 2° LUGAR - 19CM
37,64
UN
2,0000
18,82
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7 - TROFÉU 3° LUGAR - 17CM
34,40
UN
2,0000
17,20
8 - TROFÉU CANTO - 35CM - CULTURA
34,20
UN
1,0000
34,20
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
00.332.661/0001-14
882
6728/000-2016       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL PVC, INSTALAÇÃO EM DUPLA FACE - MEDINDO 20X55CM - C/C 
382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
30,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
13.773.525/0001-01
883
4430/000-2016       
17.620,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 
A-402M/22
Vl.Total:
2.860,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.430,00
2 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN
2.240,00
UN
2,0000
1.120,00
3 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 PN
700,00
UN
2,0000
350,00
4 - CONJUNTO CADEIRAS EM LONGARINAS - CAVALETTI 35010 PN
2.640,00
UN
3,0000
880,00
5 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN
1.540,00
UN
7,0000
220,00
6 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - DIMENSÕES: 1600 x 900 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78960 - PN
960,00
UN
1,0000
960,00
7 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1400X750X700mm. - FORTLINE - 79140/ABN015/40M - 
PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
6.680,00
UN
8,0000
835,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
386/000-2016       
198,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 367 - R$ 18.900,00
Vl.Total:
198,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,45
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
387/000-2016       
1.325,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 368 - R$ 126.216,33
Vl.Total:
1.325,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.325,27
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 30 de Junho de 2016.